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强内控、促合规——环保院召开内控专项审计启动会

发布时间2024-03-22

强内控、促合规——环保院召开内控专项审计启动会


        3月20日,环保院召开2024年度内控专项审计会议,资产经营公司总经理刘剑、浙江合睿会计师事务所陈爱娜会计师、徐英会计师、环保院各领导班子成员及相关部门负责人参加会议。会议由刘剑主持。
 
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        刘剑指出,本次会议旨在全面梳理相关业务和加强环保院内部控制体系,确保各项工作的规范、高效运行。他还强调了内控审计对于环保院持续健康发展的重要性,此次审计将重点关注环保院在财务、运营、风险管理等方面的内部控制情况,旨在发现问题、解决问题,提升整体管理水平。
 
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        陈爱娜代表审计团队,她表示将严格按照审计程序和标准进行工作,确保审计结果的准确性和公正性。审计团也将结合环保院的实际情况,提出有针对性的建议和意见,助力环保院内控体系的建设和完善。
 
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        环保院院长刘福奇表态,环保院各部门会积极配合审计工作,真实反映工作状况,确保审计结果客观公正。他希望通过此次审计,能够进一步完善环保院的内部控制机制,提升工作效率和风险防范能力。
        会议还就审计工作的具体安排、时间节点等进行了详细讨论和部署。各参会人员纷纷表示,将全力支持审计工作,确保审计工作的顺利进行。
 
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